martes, febrero 10, 2026

Contraloría detecta irregularidades en gestión de recursos públicos en megaincendio de Valparaíso

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La Contraloría Regional de Valparaíso emitió 5 informes de auditoría que muestran graves deficiencias en la gestión de recursos para enfrentar la emergencia por el megaincendio de 2024.

Lo anterior involucra a municipalidades, Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

Pagos no acreditados en la Delegación Presidencial Regional

Se detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia.

La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. Se instruyó un sumario administrativo.

En paralelo se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.

Irregularidades en ayudas y gastos en Municipalidad de Quilpué

La Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.

Por ello, la CGR ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.

Falencias en gestión de Municipalidad de Viña del Mar

Se evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025.

Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.

La Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

Pagos indebidos en demoliciones de la Dirección Regional de Arquitectura

Las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso arrojaron diversas irregularidades.

Se detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas.

Además, graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.

Sobreprecios y falta de respaldo por demoliciones en sector El Olivar

También se constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos.

La Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia CGR quien continúe con su respectiva tramitación.

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